来源: 作者: 时间:2023-4-28 阅读:
4月27日下午,根据《甘肃药业集团2023年内部审计工作计划》的安排部署及“主题教育”和“三抓三促”行动的要求,集团公司党委委员,监事会主席李继红主持召开了专项审计调查进点会及内控制度建设专题调研启动会。科技创新研究院、营销管理公司、中药材公司、大健康公司负责人及审计调查组成员和专题调研组成员参加了会议。
会上,风控审计部部长周兴伟按照《专项审计调查实施方案》就相关具体工作进行了安排部署;邓育阳围绕内控制度建设专题调研,详细介绍了调研方式及调研相关的《问卷调查表》。
李继红针对本次专项审计调查提出具体工作要求:一是要高度重视。内部审计对于企业在完善管理体制、健全制度体系、提升经济效益、防止资产流失等方面具有重要作用,要充分利用本次围绕资金运行、内部控制及业务开展情况的审计调查工作找短板、补差距、解难题。二是要认真对待。本次审计调查工作目的是帮助各企业揭示风险、剖析原因、规范管理,各企业要认真对待,充分发挥审计“治已病、防未病”的作用,通过审计调查进一步铸牢风控防线,进一步促进实现高质量发展。三是要积极配合。本次审计工作涉及到的企业和个人要严格按照审计组要求,积极主动配合工作,坚持实事求是,如实提供相关资料数据,及时、真实、完整地介绍有关情况,确保工作高效开展。四是要及时沟通。针对审计工作中发现的问题审计人员要多角度、多方面了解沟通,积极与被审计单位交换意见,共同探讨问题产生的根源,深入分析问题原因,积极推动问题妥善处置。五是要抓好整改。被审计单位的主要负责人为整改第一责任人,要切实抓好审计发现问题的整改工作,对重大问题要亲自管、亲自抓,专题研究相关问题的整改工作,坚持举一反三、强化建章立制,切实推进各项问题的整改措施落实、落细、落到位。六是要严格要求。审计组要严格按照审计程序和有关工作要求开展现场审计,要严格遵守中央八项规定及其实施细则,严格执行集团公司各项工作纪律。
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